世界即時看!銀保監(jiān)會:理財公司內審部門至少每年開展內控審計評估 發(fā)揮監(jiān)督制衡作用

2022-08-25 16:59:56


(資料圖)

中國銀保監(jiān)會有關部門負責人就《理財公司內部控制管理辦法》答記者問。制定《辦法》主要遵循四項原則:一是堅持問題導向,針對理財公司內控管理薄弱環(huán)節(jié)和不足提出具體要求,提高規(guī)則的可執(zhí)行性和可操作性。二是堅持行業(yè)對標,充分借鑒國內外金融業(yè)實踐,推動同類業(yè)務規(guī)則一致。三是堅持風險底線,強化理財公司審慎經營理念,切實增強防范化解各類風險隱患的能力,保障穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)展。四是堅持保護投資者合法權益,充分發(fā)揮內控管理機制作用,落實落細投資者保護要求?!掇k法》堅持內部監(jiān)督和外部監(jiān)管相結合,共同推動理財公司完善內部控制長效機制。一是要求理財公司內控職能部門至少每年組織內控考評,考評結果納入績效考核指標體系。二是要求理財公司內審部門至少每年開展內控審計評估,發(fā)揮監(jiān)督制衡作用。三是監(jiān)管部門加強持續(xù)監(jiān)管,逐步建立理財公司評價體系,提升監(jiān)管有效性。

(文章來源:財聯社)

標簽: 理財公司 銀保監(jiān)會

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